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2015年度邵武市人大决算说明
发布时间:2016-09-01
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按照《福建省财政厅关于批复邵武市人大2015年度部门决算的通知》(闽财决20161 号)及《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》的要求,现将我单位2015年度部门决算说明如下:

一、   部门主要职责

人民代表大会常务委员会的主要职责是:

讨论、决定我市各方面工作的重大事项;监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作;撤销本级人民政府的不适当的决定和命令;撤销下一级人民代表大会的不适当的决议;依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免;在本级人民代表大会闭会期间,罢免和补选上一级人民代表大会的个别代表。

二、部门预算单位基本情况

人大常委会包括办公室、财经委、内司委、科教委、城建委、代表委、农经委、信访室等8个机关行政处室。列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

邵武市人大

行政机关

23

27

三、部门主要工作总结

2015年,市人大常委会在中共邵武市委的领导下,全面贯彻党的十八届四中、五中全会精神和“四个全面”的战略部署,认真履行宪法和法律赋予的各项职权,一年来,重点完成了以下工作:

()、服务中心大局,着力推动转型发展

常委会坚持发展导向,根据市委重大决策部署,依法履职,主动作为,有效跟进。

()、增强刚性监督,着力推进依法治市

常委会坚持把推进民主法治建设、依法治市作为工作监督的重要内容,加大刚性监督力度,着力为经济社会发展提供法律保障。

()、坚持持续跟踪,着力确保民生需求

常委会始终把增进民生幸福作为人大工作的根本出发点和落脚点,围绕群众关注的热点难点问题开展监督

四、2015年决算收支总体情况

2015年人大年初结转和结余60.46 万元,本年收入675.04万元,本年支出718.83万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余16.67万元。

(一)2015本年收入675.04万元,比2014年决算数642.23万元增加32.81万元,增长5.11具体情况如下:

1. 财政拨款收入653.41万元,其中政府性基金0万元。

2. 上级补助收入3.89万元。

3. 其他收入17.74万元。

(二)2015本年支出718.83万元,比2014年决算数620.74万元增加98.09万元,增长15.8具体情况如下:

1. 基本支出673.84万元。其中,人员支出253.66万元,公用支出156.6万元,对个人和家庭补助支出257.48万元,其他资本性支出6.1万元。

2. 项目支出44.99万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2015年公共财政拨款支出653.41万元,比2014年决算数568.98万元增加84.43万元,增长14.84 %,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)人员支出253.66万元,较2014年决算数240.89万元增加12.77万元,增长5.3 %。主要原因是增资。

(二)商品和服务支出187.7万元,较2014年决算数165.65增加22.05万元,增长13.31 %

(三)对个人和家庭补助支出249.74万元,较2014年决算数187.81增加61.93万元,增长32.97 %。主要原因是离休费增加2.82万元、退休工资增加39.38万元、抚恤金增加3.54万元、医疗费增加5.01万元、住房公积金增加11.18万元。

六、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2015年“三公”经费公共财政拨款支出25.08万元,同比下降28.29 %。具体情况如下:

(一)公务用车购置及运行费15万元。其中:公务用车运行费15万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量5辆。与201416.37万元相比,公务用车运行费下降8.37 %,主要是:公务公车燃料费减少6.25万元。
  (二)公务接待费10.8万元。主要用于上级部门视察、人大代表的调研等方面的接待活动,累计接待121批次、接待总人数1203。与2014年相比, 公务接待费支出19.61万元下降44.93%

附件: 1.收支决算总表

       2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       8.政府性基金预算支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10.政府采购情况表


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